欧美大黑bbbbbbbbb,欧美精品肥婆videos,日韩精品无码人妻一区二区三区,无码人妻AV免费一区二区三区

歡迎訪問無錫市無錫網(wǎng)上公安網(wǎng)站
  1. 本站支持IPV6
  2. 繁體版
當前位置:首頁 / 宜興市局 / 警務(wù)公開 / 信息公開目錄 / 財政信息

2021年宜興市公安局單位決算公開

時間:2022-09-28 15:04    來源: 宜興市公安局警務(wù)保障室    瀏覽次數(shù):【字號:默認 特大

信息索引號
01400649/2022-00093
發(fā)文日期
2022-09-28
公開日期
2022-09-28
文件編號
公開時限
長期公開
發(fā)布機構(gòu)
宜興市公安局警務(wù)保障室
公開形式
網(wǎng)站
公開方式
主動公開
公開范圍
面向社會
有效期
長期
公開程序
部門編制,經(jīng)辦公室審核后公開
主題
財政、金融、審計--財政
體裁
其他
關(guān)鍵詞
決算,警察,治安
文件下載
內(nèi)容概述
2021年宜興市公安局單位決算公開

顯示全部表格信息

2021 年度宜興市公安局單位決算公開

 

 

 

 

 

 

  

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

三、2021 年度主要工作完成情況 

第二部分 2021 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表(功能科目)

 、財政撥款基本支 出決算表(經(jīng)濟科 目)

七、一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)

八、一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

十、政府性基金預(yù)算支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

十三、政府采購支出決算表

第三部分 2021 年度單位決算情況說明 第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 單位概況

一、主要職能

市公安局負責貫徹落實中央關(guān)于公安工作的方針政策和省市 委的決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對公安工作的絕 對領(lǐng)導(dǎo)、全面領(lǐng)導(dǎo)。主要職責:

(一)、擬訂全市公安工作政策、規(guī)劃,起草有關(guān)公安行政 管理的規(guī)范性文件和實施意見,組織、部署、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督 全市公安工作。

(二)、掌握影響社會穩(wěn)定、危害國家政治安全和社會治安 的情況,預(yù)警研判、制定對策,及時向市委、市政府和上級公安 機關(guān)提供相關(guān)重要信息。

(三)、組織實施全市公安偵查工作,偵辦刑事犯罪案件、 市內(nèi)危害國家政治安全的犯罪案件。偵辦食品藥品、知識產(chǎn)權(quán)、 生態(tài)環(huán)境、森林、生物安全、金融等領(lǐng)域犯罪案件。負責偵辦上 級交和有重大影響的嚴重犯罪案件。

(四)、負責全市治安工作管理工作。處置治安事故和群體 性事件,依法查處破壞社會治安秩序行為,依法開展治安行政管 理、防火和危險化學(xué)品管理工作,組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全市公安機關(guān)治安保衛(wèi)工作。

(五)、負責全市道路交通安全管理工作。組織、指導(dǎo)、監(jiān) 督全市道路交通安全、道路交通秩序以及開展機動車輛(不含拖 拉機)、駕駛?cè)斯芾砉ぷ鳌?/span>

(六)、負責全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全保護工作。

(七)、組織、指導(dǎo)、監(jiān)督對邪教組織和對社會有危害的氣 功組織違法犯罪活動的防范、偵察和打擊工作。組織、指導(dǎo)、協(xié) 調(diào)整對恐怖活動的防范、偵察和打擊工作,履行市反恐怖工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責。

(八)、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)禁毒工作,負責市禁毒委員會辦公室 的日常工作。

(九)、負責全市出入境管理工作。

(十)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全市公安機關(guān)的執(zhí)法活動。負責 由公安機關(guān)依法承擔的執(zhí)行刑罰工作。負責強制隔離戒毒審批工 作。負責管理市看守所、拘留所。

(十一)、做好有關(guān)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人以及重要外賓來我市的 安全警衛(wèi)工作。協(xié)助并參與涉外警務(wù)交往與合作活動。

(十二)、組織實施全市公安科學(xué)技術(shù)工作。規(guī)劃全市公安 指揮系統(tǒng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

(十三)、負責全市公安機關(guān)裝備、被裝和經(jīng)費等警務(wù)、后 勤保障工作。

(十四)、負責全市警用航空器運行、安全和管理工作。

(十五)、擬定全市公安隊伍建設(shè)的政策、規(guī)劃,組織公安 民警隊伍的教育訓(xùn)練工作。負責公安宣傳和警察公共關(guān)系建設(shè)工 作。按規(guī)定權(quán)限管理干部。

(十六)、擬定全市公安隊伍監(jiān)督管理工作制度,分析隊伍 狀況,負責全市公安機關(guān)督察工作。按規(guī)定權(quán)限實施對干部的監(jiān)督、查處或督辦全市公安隊伍的違紀案件。組織指導(dǎo)全市公安機關(guān)隊伍思想政治建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)。

(十七)、負責公安行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作,承擔公共 安全體系建設(shè)相關(guān)任務(wù)。

(十八)、完成市委、市政府和上級公安機關(guān)交辦的其他任 務(wù)。

二、單位機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

根據(jù)單位職責分工,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括政治處、辦公室、 警務(wù)保障室、黨風(fēng)廉政監(jiān)督室、機關(guān)黨委、審計室、情報指揮中 心、政治安全保衛(wèi)大隊、單位內(nèi)部安全保衛(wèi)大隊、治安警察大 隊、人口管理大隊、交通警察大隊、刑事警察大隊、經(jīng)濟犯罪偵 查大隊、禁毒大隊、出入境管理大隊、網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊、通信 保障大隊、食品藥品和環(huán)境犯罪偵查大隊、大數(shù)據(jù)管理大隊、實 戰(zhàn)訓(xùn)練大隊、巡特警大隊、法制大隊、警務(wù)督察大隊、政務(wù)服務(wù) 管理大隊、監(jiān)所管理大隊、無錫市丁蜀公安檢查站、宜興市洑東 公安檢查站和宜興市太華公安檢查站。本單位下屬單位包括:宜城 派出所、城東派出所、十里牌派出所、環(huán)科園派出所、新街派出 所、宜興市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)派出所、丁山派出所、大浦派出所、 湖滏派出所、張渚派出所、太華派出所、西渚派出所、和橋派出 所、高塍派出所、萬石派出所、官林派出所、新建派出所、楊巷 派出所、徐舍派出所、周鐵派出所、芳橋派出所、新莊派出所、 森林派出所、宜城水上派出所、周鐵水上派出所、陶都警務(wù)工作 站、丁蜀警務(wù)工作站、荊溪警務(wù)工作站、荊邑警務(wù)工作站和陽羨生態(tài)旅游度假區(qū)派出所。從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門 2021  部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計 2 家,具體包括:宜興市 公安局本級和宜興市公安交通警察大隊。

三、2021 年度主要工作完成情況

2021 年,宜興公安在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下, “爭第 一創(chuàng)唯一 ”為導(dǎo)向,全力以赴做好“ 戰(zhàn)疫情、防風(fēng)險、保平安、 促法治、優(yōu)服務(wù) ”等各項工作,為維護宜興社會平安穩(wěn)定作出了 積極貢獻。

具體體現(xiàn)在以下方面:

1、保持戰(zhàn)斗狀態(tài),筑牢疫情防控“ 常態(tài)工程 ”。牽頭成立市 級常態(tài)化疫情防控工作專班,落實常態(tài)化疫情防控措施,確保戰(zhàn) 時、平時無縫銜接,深度發(fā)揮公安疫情防控主力軍作用,深度運 用公安大數(shù)據(jù)動態(tài)掌握疫情情況變化, 加強精準跟蹤研判,  “平安前哨 ”工作站為陣地,精細摸排掌握重點地區(qū)來宜返宜人 員,堅決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。

2、提高政治站位,維護安全穩(wěn)定“提質(zhì)工程 。宜興市公安 局在全市績效考核爭先進位; 圓滿完成各級兩會秋洽會等重大會議、重大活動安保任務(wù),強化憂患意識,堅持底線思維,全力防范化解重大風(fēng)險,始終維護社會大局平安穩(wěn)定。

3、圍繞中心大局,建設(shè)護航發(fā)展“提優(yōu)工程 ”。緊緊圍繞服 務(wù)保障經(jīng)濟發(fā)展大局這一中心,勇于擔當、主動作為,為經(jīng)濟社 會高質(zhì)量發(fā)展提供強力支撐。護航政府環(huán)境污染防治、文明城市 創(chuàng)建、服務(wù)全域旅游等中心工作;優(yōu)化法治營商環(huán)境,著眼打造區(qū)域性國際化中心城發(fā)展方向,加強行政執(zhí)法涉外監(jiān)督,對涉外 企業(yè)主動提供各類服務(wù), 不斷加大對本土企業(yè)合法利益保護力 度,重拳打擊涉企經(jīng)濟案件,切實保障企業(yè)健康發(fā)展。同時,宜 興市公安局完善政務(wù)服務(wù)保障。深化“放管服 ”改革舉措落地, 深入實施 人民滿意窗口 ”建設(shè)質(zhì)量提升工程,推出更多審批服 務(wù)事項全流程網(wǎng)辦, 提升為群眾辦事的便捷度、體驗度和滿意 度,讓更多群眾享受均等普惠、高效便捷的服務(wù)供給。

4、統(tǒng)籌安全發(fā)展,打牢安全生產(chǎn)“提效工程 ”。持續(xù)推進以 道路交通安全和群租房為重點的安全生產(chǎn)專項整治行動,進一步 細化實化“三年大灶 ”各項舉措,堅決遏制重特大事故,全面落實 “三個責任 ”和“三管三必須 ”要求,及時整改潛在風(fēng)險,切實推 動隱患清零。

5、聚焦實戰(zhàn)應(yīng)用,開展“科技賦能提升年 ”行動。堅持智治 引領(lǐng), 以科技信息化手段創(chuàng)新應(yīng)用為突破,扎實推進市域社會治 理現(xiàn)代化, 持續(xù)深化科技興警戰(zhàn)略, 明確以智慧作戰(zhàn)中心為龍 頭, 以情指中心、大數(shù)據(jù)、網(wǎng)安、技偵等部門為樞紐, 以派出 所、警務(wù)工作站、責任區(qū)刑警中隊、交警中隊為基點,搭建數(shù)據(jù) 賦能三級實戰(zhàn)賦能體系, 提升實戰(zhàn)數(shù)據(jù)支撐, 精準支撐風(fēng)險防 控, 精確制導(dǎo)平安建設(shè), 精細服務(wù)社區(qū)管理, 全面培育以 數(shù) 據(jù) ”為關(guān)鍵的新戰(zhàn)斗力。

 

 

 

第二部分

宜興市公安局

2021 年度單位決算表

 

收入支出決算總表

公開 01 

單位名稱:宜興市公安局                                                         金額單位:萬元

 

收入

支出

項目

決算數(shù)

按功能分類

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

48,729.64

一、一般公共服務(wù)支出

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

153.68

二、外交支出

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

 

三、國防支出

 

四、上級補助收入

 

四、公共安全支出

37,679.81

五、事業(yè)收入

 

五、教育支出

 

六、經(jīng)營收入

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

七、附屬單位上繳收入

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

八、其他收入

 

八、社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

312.62

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

608.26

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

8,186.86

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

 

 

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、債務(wù)還本支出

 

 

 

二十五、債務(wù)付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

 

本年收入合計

48,883.31

本年支出合計

48,883.31

使用非財政撥款結(jié)余

 

結(jié)余分配

 

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

 

總計

48,883.31

總計

48,883.31

注:本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

收入決算表

公開 02 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                       金額單位:萬元

 

項目

 

本年收入合計

 

財政撥款收入

 

上級補助收入

財政專戶管 理教育收費

事業(yè)收入(不

含專戶管理教 育收費)

 

經(jīng)營收入

附屬單位 上繳收入

 

其他收入

功能分類 科目編碼

科目名稱

合計

48,883.31

48,883.31

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

37,679.81

37,679.81

 

 

 

 

 

 

20402

公安

34,137.58

34,137.58

 

 

 

 

 

 

2040201

行政運行

26,946.66

26,946.66

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事務(wù)

1,036.04

1,036.04

 

 

 

 

 

 

2040220

執(zhí)法辦案

4,783.57

4,783.57

 

 

 

 

 

 

2040221

特別業(yè)務(wù)

51.98

51.98

 

 

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

1,319.34

1,319.34

 

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

3,542.23

3,542.23

 

 

 

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

3,542.23

3,542.23

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

2,095.76

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2,095.76

2,095.76

 

 

 

 

 

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出

1,397.17

1,397.17

 

 

 

 

 

 

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金 繳費支出

698.59

698.59

 

 

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

312.62

312.62

 

 

 

 

 

 

21004

公共衛(wèi)生

312.62

312.62

 

 

 

 

 

 

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急 處理

39.04

39.04

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

273.58

273.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

608.26

608.26

 

 

 

 

 

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

454.58

454.58

 

 

 

 

 

 

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 支出

454.58

454.58

 

 

 

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入 安排的支出

153.68

153.68

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建設(shè)支出

153.68

153.68

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8,186.86

8,186.86

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8,186.86

8,186.86

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

 

 

 

 

 

2210202

提租補貼

5,641.80

5,641.80

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度取得的各項收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

支出決算表

公開 03 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                       金額單位:萬元

 

項目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

 

上繳上級支出

 

經(jīng)營支出

對附屬單位補 助支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

合計

48,883.31

37,229.28

11,654.03

 

 

 

204

公共安全支出

37,679.81

26,946.66

10,733.15

 

 

 

20402

公安

34,137.58

26,946.66

7,190.92

 

 

 

2040201

行政運行

26,946.66

26,946.66

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事務(wù)

1,036.04

 

1,036.04

 

 

 

2040220

執(zhí)法辦案

4,783.57

 

4,783.57

 

 

 

2040221

特別業(yè)務(wù)

51.98

 

51.98

 

 

 

2040299

其他公安支出

1,319.34

 

1,319.34

 

 

 

20499

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

 

 

 

2049999

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

 

 

 

208

社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

2,095.76

 

 

 

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2,095.76

2,095.76

 

 

 

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1,397.17

1,397.17

 

 

 

 

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

698.59

698.59

 

 

 

 

210

衛(wèi)生健康支出

312.62

 

312.62

 

 

 

21004

公共衛(wèi)生

312.62

 

312.62

 

 

 

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

39.04

 

39.04

 

 

 

 

 

 

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

273.58

 

273.58

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

608.26

 

608.26

 

 

 

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

454.58

 

454.58

 

 

 

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

454.58

 

454.58

 

 

 

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

153.68

 

153.68

 

 

 

2120803

城市建設(shè)支出

153.68

 

153.68

 

 

 

221

住房保障支出

8,186.86

8,186.86

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8,186.86

8,186.86

 

 

 

 

2210201

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

 

 

 

2210202

提租補貼

5,641.80

5,641.80

 

 

 

 

注:本表反映本年度各項支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開 04 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                       金額單位:萬元

 

收入

支出

 

項目

 

決算數(shù)

 

按功能分類

決算數(shù)

小計

一般公共預(yù) 算財政撥款

政府性基金預(yù) 算財政撥款

國有資本經(jīng)營 預(yù)算財政撥款

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

48,729.64

一、一般公共服務(wù)支出

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

153.68

二、外交支出

 

 

 

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

37,679.81

37,679.81

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學(xué)技術(shù)支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

2,095.76

 

 

 

 

九、衛(wèi)生健康支出

312.62

312.62

 

 

 

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

608.26

454.58

153.68

 

 

 

十二、農(nóng)林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區(qū)支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8,186.86

8,186.86

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務(wù)還本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、債務(wù)付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特別國債安排的支出

 

 

 

 

本年收入合計

48,883.31

本年支出合計

48,883.31

48,729.64

153.68

 

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

 

 

 

 

一、一般公共預(yù)算財政撥款

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

 

 

 

 

 

 

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

 

 

 

 

 

 

總計

48,883.31

總計

48,883.31

48,729.64

153.68

 

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能 存在尾數(shù)誤差。

 

 

財政撥款支出決算表(功能科目)

公開 05 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                        金額單位:萬元

 

項目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

48,883.31

37,229.28

11,654.03

204

公共安全支出

37,679.81

26,946.66

10,733.15

20402

公安

34,137.58

26,946.66

7,190.92

2040201

行政運行

26,946.66

26,946.66

 

2040202

一般行政管理事務(wù)

1,036.04

 

1,036.04

2040220

執(zhí)法辦案

4,783.57

 

4,783.57

2040221

特別業(yè)務(wù)

51.98

 

51.98

2040299

其他公安支出

1,319.34

 

1,319.34

20499

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

2049999

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

208

社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

2,095.76

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2,095.76

2,095.76

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1,397.17

1,397.17

 

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

698.59

698.59

 

210

衛(wèi)生健康支出

312.62

 

312.62

21004

公共衛(wèi)生

312.62

 

312.62

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

39.04

 

39.04

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

273.58

 

273.58

 

 

 

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

608.26

 

608.26

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

454.58

 

454.58

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

454.58

 

454.58

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

153.68

 

153.68

2120803

城市建設(shè)支出

153.68

 

153.68

221

住房保障支出

8,186.86

8,186.86

 

22102

住房改革支出

8,186.86

8,186.86

 

2210201

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

2210202

提租補貼

5,641.80

5,641.80

 

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

財政撥款基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

公開 06 

單位名稱:宜興市公安局                                                           金額單位:萬元

 

項目

財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類 科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

37,229.28

35,531.13

1,698.15

301

工資福利支出

34,722.19

34,722.19

 

30101

基本工資

2,981.11

2,981.11

 

30102

津貼補貼

16,728.81

16,728.81

 

30103

獎金

4,419.68

4,419.68

 

30106

伙食補助費

601.50

601.50

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

1,858.10

1,858.10

 

30109

職業(yè)年金繳費

959.33

959.33

 

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

1,094.97

1,094.97

 

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

107.24

107.24

 

30113

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

30114

醫(yī)療費

82.84

82.84

 

30199

其他工資福利支出

3,343.56

3,343.56

 

302

商品和服務(wù)支出

1,698.15

 

1,698.15

30201

辦公費

200.76

 

200.76

30202

印刷費

7.28

 

7.28

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續(xù)費

 

 

 

30205

水費

20.92

 

20.92

30206

電費

441.26

 

441.26

30207

郵電費

14.08

 

14.08

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業(yè)管理費

68.34

 

68.34

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

123.37

 

123.37

30214

租賃費

13.43

 

13.43

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓(xùn)費

 

 

 

30217

公務(wù)接待費

24.96

 

24.96

30218

專用材料費

20.33

 

20.33

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

40.00

 

40.00

30226

勞務(wù)費

 

 

 

30227

委托業(yè)務(wù)費

36.84

 

36.84

30228

工會經(jīng)費

197.63

 

197.63

30229

福利費

 

 

 

30231

公務(wù)用車運行維護費

291.36

 

291.36

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

197.58

 

197.58

303

對個人和家庭的補助

808.94

808.94

 

30301

離休費

46.99

46.99

 

30302

退休費

676.03

676.03

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

14.84

14.84

 

30305

生活補助

16.47

16.47

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫(yī)療費補助

10.50

10.50

 

30308

助學(xué)金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 

 

 

30311

代繳社會保險費

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助

44.11

44.11

 

307

債務(wù)利息及費用支出

 

 

 

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

30702

國外債務(wù)付息

 

 

 

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

 

 

 

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

 

 

 

310

資本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

31002

辦公設(shè)備購置

 

 

 

 

 

 

31003

專用設(shè)備購置

 

 

 

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

31006

大型修繕

 

 

 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

31009

土地補償

 

 

 

31010

安置補助

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

拆遷補償

 

 

 

31013

公務(wù)用車購置

 

 

 

31019

其他交通工具購置

 

 

 

31021

文物和陳列品購置

 

 

 

31022

無形資產(chǎn)購置

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

312

對企業(yè)補助

 

 

 

31201

資本金注入

 

 

 

31203

政府投資基金股權(quán)投資

 

 

 

31204

費用補貼

 

 

 

31205

利息補貼

 

 

 

31299

其他對企業(yè)補助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

贈與

 

 

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治 組織補貼

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款基本支 出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

一般公共預(yù)算支出決算表(功能科目)

公開 07 

單位名稱:宜興市公安局                                                          金額單位:萬元

 

項目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

48,729.64

37,229.28

11,500.36

204

公共安全支出

37,679.81

26,946.66

10,733.15

20402

公安

34,137.58

26,946.66

7,190.92

2040201

行政運行

26,946.66

26,946.66

 

2040202

一般行政管理事務(wù)

1,036.04

 

1,036.04

2040220

執(zhí)法辦案

4,783.57

 

4,783.57

2040221

特別業(yè)務(wù)

51.98

 

51.98

2040299

其他公安支出

1,319.34

 

1,319.34

20499

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

2049999

其他公共安全支出

3,542.23

 

3,542.23

208

社會保障和就業(yè)支出

2,095.76

2,095.76

 

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

2,095.76

2,095.76

 

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

1,397.17

1,397.17

 

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

698.59

698.59

 

210

衛(wèi)生健康支出

312.62

 

312.62

21004

公共衛(wèi)生

312.62

 

312.62

2100410

突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理

39.04

 

39.04

2100499

其他公共衛(wèi)生支出

273.58

 

273.58

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

454.58

 

454.58

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

454.58

 

454.58

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

454.58

 

454.58

221

住房保障支出

8,186.86

8,186.86

 

22102

住房改革支出

8,186.86

8,186.86

 

2210201

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

2210202

提租補貼

5,641.80

5,641.80

 

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

一般公共預(yù)算基本支出決算表(經(jīng)濟科目)

公開 08 

單位名稱:宜興市公安局                                                          金額單位:萬元

 

項目

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出

經(jīng)濟分類 科目編碼

科目名稱

合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

合計

37,229.28

35,531.13

1,698.15

301

工資福利支出

34,722.19

34,722.19

 

30101

基本工資

2,981.11

2,981.11

 

30102

津貼補貼

16,728.81

16,728.81

 

30103

獎金

4,419.68

4,419.68

 

30106

伙食補助費

601.50

601.50

 

30107

績效工資

 

 

 

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

1,858.10

1,858.10

 

30109

職業(yè)年金繳費

959.33

959.33

 

30110

職工基本醫(yī)療保險繳費

1,094.97

1,094.97

 

30111

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

107.24

107.24

 

30113

住房公積金

2,545.06

2,545.06

 

30114

醫(yī)療費

82.84

82.84

 

30199

其他工資福利支出

3,343.56

3,343.56

 

302

商品和服務(wù)支出

1,698.15

 

1,698.15

30201

辦公費

200.76

 

200.76

30202

印刷費

7.28

 

7.28

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續(xù)費

 

 

 

30205

水費

20.92

 

20.92

30206

電費

441.26

 

441.26

30207

郵電費

14.08

 

14.08

30208

取暖費

 

 

 

30209

物業(yè)管理費

68.34

 

68.34

30211

差旅費

 

 

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

30213

維修(護)費

123.37

 

123.37

30214

租賃費

13.43

 

13.43

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓(xùn)費

 

 

 

 

 

 

30217

公務(wù)接待費

24.96

 

24.96

30218

專用材料費

20.33

 

20.33

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

40.00

 

40.00

30226

勞務(wù)費

 

 

 

30227

委托業(yè)務(wù)費

36.84

 

36.84

30228

工會經(jīng)費

197.63

 

197.63

30229

福利費

 

 

 

30231

公務(wù)用車運行維護費

291.36

 

291.36

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

197.58

 

197.58

303

對個人和家庭的補助

808.94

808.94

 

30301

離休費

46.99

46.99

 

30302

退休費

676.03

676.03

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

14.84

14.84

 

30305

生活補助

16.47

16.47

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫(yī)療費補助

10.50

10.50

 

30308

助學(xué)金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

 

 

 

30311

代繳社會保險費

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助

44.11

44.11

 

307

債務(wù)利息及費用支出

 

 

 

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

 

 

 

30702

國外債務(wù)付息

 

 

 

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用

 

 

 

30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

 

 

 

310

資本性支出

 

 

 

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

31002

辦公設(shè)備購置

 

 

 

31003

專用設(shè)備購置

 

 

 

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

 

 

31006

大型修繕

 

 

 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

 

 

 

 

 

31008

物資儲備

 

 

 

31009

土地補償

 

 

 

31010

安置補助

 

 

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

 

 

31012

拆遷補償

 

 

 

31013

公務(wù)用車購置

 

 

 

31019

其他交通工具購置

 

 

 

31021

文物和陳列品購置

 

 

 

31022

無形資產(chǎn)購置

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

312

對企業(yè)補助

 

 

 

31201

資本金注入

 

 

 

31203

政府投資基金股權(quán)投資

 

 

 

31204

費用補貼

 

 

 

31205

利息補貼

 

 

 

31299

其他對企業(yè)補助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

贈與

 

 

 

39907

國家賠償費用支出

 

 

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治 組織補貼

 

 

 

39999

其他支出

 

 

 

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表

公開 09 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                                 金額單位:萬元

 

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

“三公”經(jīng)費

 

 

會議費

 

 

培訓(xùn)費

“三公”經(jīng)費

 

 

會議費

 

 

培訓(xùn)費

“三公” 經(jīng)費合計

因公出國 (境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)  接待費

“三公” 經(jīng)費合計

因公出國 (境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)  接待費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

小計

公務(wù)用車 購置費

公務(wù)用車 運行費

316.32

0.00

291.36

0.00

291.36

24.96

0.00

61.00

316.32

0.00

291.36

0.00

291.36

24.96

0.00

61.00

相關(guān)統(tǒng)計數(shù):

 

項目

統(tǒng)計數(shù)

項目

統(tǒng)計數(shù)

因公出國(境)團組數(shù)(個)

0

因公出國(境)人次數(shù)(人)

0

公務(wù)用車購置數(shù)(輛)

0

公務(wù)用車保有量(輛)

123

國內(nèi)公務(wù)接待批次(個)

259

國內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

2,072

國(境)外公務(wù)接待批次(個)

0

國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

召開會議次數(shù)(個)

0

參加會議人次(人)

0

組織培訓(xùn)次數(shù)(個)

15

參加培訓(xùn)人次(人)

531

注:本表反映本年度一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費、會議費和培訓(xùn)費支出情況。其中,預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當年一般公共預(yù) 算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

政府性基金預(yù)算支出決算表

公開 10 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                       金額單位:萬元

 

項目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

2

合計

153.68

 

153.68

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

153.68

 

153.68

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

153.68

 

153.68

2120803

城市建設(shè)支出

153.68

 

153.68

注:本表反映本年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表

公開 11 

單位名稱:宜興市公安局                                                                                                       金額單位:萬元

 

項目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

功能分類 科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

2

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算,故本表為空。

 

 

一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表

公開 12 

單位名稱:宜興市公安局                                                          金額單位:萬元

 

項目

 

機關(guān)運行經(jīng)費支出決算

科目編碼

科目名稱

合計

1,698.15

302

商品和服務(wù)支出

1,698.15

30201

辦公費

200.76

30202

印刷費

7.28

30203

咨詢費

 

30204

手續(xù)費

 

30205

水費

20.92

30206

電費

441.26

30207

郵電費

14.08

30208

取暖費

 

30209

物業(yè)管理費

68.34

30211

差旅費

 

30212

因公出國(境)費用

 

30213

維修(護)費

123.37

30214

租賃費

13.43

30215

會議費

 

30216

培訓(xùn)費

 

30217

公務(wù)接待費

24.96

30218

專用材料費

20.33

30224

被裝購置費

 

30225

專用燃料費

40.00

30226

勞務(wù)費

 

30227

委托業(yè)務(wù)費

36.84

30228

工會經(jīng)費

197.63

30229

福利費

 

30231

公務(wù)用車運行維護費

291.36

30239

其他交通費用

 

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務(wù)支出

197.58

307

債務(wù)利息及費用支出

 

310

資本性支出

 

31001

房屋建筑物購建

 

 

 

 

31002

辦公設(shè)備購置

 

31003

專用設(shè)備購置

 

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

 

31006

大型修繕

 

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

31008

物資儲備

 

31009

土地補償

 

31010

安置補助

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

31012

拆遷補償

 

31013

公務(wù)用車購置

 

31019

其他交通工具購置

 

31021

文物和陳列品購置

 

31022

無形資產(chǎn)購置

 

31099

其他資本性支出

 

312

對企業(yè)補助

 

399

其他支出

 

注:“機關(guān)運行經(jīng)費 ” 指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中 的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一 般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費 用。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

 

 

政府采購支出決算表

公開 13 

單位名稱:宜興市公安局                                                              單位:萬元

 

項目

金額

一、政府采購支出合計

4,493.69

(一)政府采購貨物支出

2,109.06

(二)政府采購工程支出

2,384.63

(三)政府采購服務(wù)支出

 

二、政府采購授予中小企業(yè)合同金額

 

其中:授予小微企業(yè)合同金額

 

注:政府采購支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾 數(shù)誤差。

 

 

 

 

 

第三部分 2021 年度單位決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021 年度收入、支出決算總計 48,883.31 萬元。與上年相 比,收、支總計各增加 3,561.89 元,增長 7.86%。其中:

(一)收入決算總計 48,883.31 萬元。包括:

1.本年收入決算合計 48,883.31 萬元。與上年相比,增加 3,561.89 萬元,增長 7.86%,變動原因:主要是提高了提租補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費。

2.使用非財政撥款結(jié)余 0 萬元。與上年決算數(shù)相同。 3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。與上年決算數(shù)相同。

(二)支出決算總計 48,883.31 萬元。包括:

1.本年支出決算合計 48,883.31 萬元。與上年相比,增加 3,561.89 萬元,增長 7.86%,變動原因:主要是提高了提租補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費。

2.結(jié)余分配 0 萬元。與上年決算數(shù)相同。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。與上年決算數(shù)相同。

二、收入決算情況說明

2021 年度本年收入決算合計 48,883.31 萬元,其中:財政 撥款收入 48,883.31 萬元,  100%;上級補助收入 0 萬元,  0%;財政專戶管理教育收費 0 萬元,  0%;事業(yè)收入(不含專 戶管理教育收費)0 萬元,  0%;經(jīng)營收入 0 萬元,  0%;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0%;其他收入 0 萬元,占 0%。

三、支出決算情況說明

2021 年度本年支出決算合計 48,883.31 萬元,其中:基本 支出 37,229.28 萬元,  76.16%;項目支 11,654.03 萬元,  23.84%;上繳上級支出 0 萬元,  0%;經(jīng)營支出 0 萬元,  0%;對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021 年度財政撥款收入、支出決算總計 48,883.31 萬元。 與上年相比,收、支總計各增加 3,561.89 萬元,增長 7.86%, 變動原因: 主要是提高了提租補貼、社保、公積金等人員經(jīng) 費。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù) 算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的總體情況,既包括使用 本年從本級財政取得的財政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年 度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

2021 年度財政撥款支出決算 48,883.31 萬元, 占本年支出 合計的 100%。與 2021 年度財政撥款支出年初預(yù)算 44,610.65  元相比,完成年初預(yù)算的 109.58%。其中:

(一)公共安全支出(類)

1.公安(款) 行政運行(項)。年初預(yù)算 27,290.82  元,支出決算 26,946.66 萬元,完成年初預(yù)算的 98.74%。決算 數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目調(diào)整。

2.公安(款)一般行政管理事務(wù)(項)。年初預(yù)算 649.49 萬元,支出決算 1,036.04 萬元,完成年初預(yù)算的 159.52%。決 算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目調(diào)整。

3.公安(款)執(zhí)法辦案(項)。年初預(yù)算 4,194 萬元,支 出決算 4,783.57 萬元,完成年初預(yù)算的 114.06%。決算數(shù)與年 初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目調(diào)整,并增加防疫專項資 金和反詐專用經(jīng)費。

4.公安(款)特別業(yè)務(wù)(項)。年初預(yù)算 0 萬元,支出決  51.98 萬   年初預(yù)算數(shù)  0     法計算    率)。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目調(diào)整。

5.公安(款) 其他公安支出(項)。年初預(yù)算 1,031  元,支出決算 1,319.34 萬元,完成年初預(yù)算的 127.97%。決算 數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目調(diào)整。

6.其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。年 初預(yù)算 3,567.55 萬元,支出決算 3,542.23 萬元,完成年初預(yù) 算的 99.29%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科目 調(diào)整。

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)

1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保    出(項     預(yù)  1,397.17        1,397.17 萬元,完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相 同。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳 費支出(項)。年初預(yù)算 698.59 萬元, 支出決算 698.59  元,完成年初預(yù)算的 100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

(三)衛(wèi)生健康支出(類)

1.公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。年 初預(yù)算 0 萬元, 支出決算 39.04 萬元 年初預(yù)算數(shù)為 0  元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因: 支出功能科目調(diào)整。

2.公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。年初預(yù)算 0 萬元,支出決算 273.58 萬元,(年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,無法計 算完成比率)。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:支出功能科 目調(diào)整。

(四)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

1.城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 (項)。年初預(yù)算 0 萬元,支出決算 454.58 萬元,(年初預(yù)算 數(shù)為 0 萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差 異原因:支出功能科目調(diào)整。

2. 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項)。年初預(yù)算 0 萬元,支出決算 153.68 萬元,(年初預(yù) 算數(shù)為 0 萬元,無法計算完成比率)。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的 差異原因:支出功能科目調(diào)整。

(五)住房保障支出(類)

1.住房 改革支 出(款 )住房公積金(項  。年初預(yù)算 1,826.41 萬元 ,支 出決算 2,545.06 萬元 ,完成年初預(yù)算  139.35%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:公積金繳費基數(shù)提 高。

2.      出(款     貼(項     預(yù)  3,955.62 萬  ,支 出決算 5,641.8 萬     年初預(yù)算  142.63%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因:提租補貼基數(shù)提 高。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2021 年度財政撥款基本支出決算 37,229.28 萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費 35,531.13 萬元。主要包括:基本工資、 津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳 費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休 費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補 助。

(二)公用經(jīng)費 1,698.15 萬元。主要包括:辦公費、印刷 費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工 會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算 48,729.64  元。與上年相比, 增加 3,408.22 萬元, 增長 7.52%, 變動原 因:主要是提高了提租補貼、社保、公積金等人員經(jīng)費。

八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說明

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算 37,229.28 萬元,其中:

(一)人員經(jīng)費 35,531.13 萬元。主要包括:基本工資、 津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳 費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳 費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休 費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補 助。

(二)公用經(jīng)費 1,698.15 萬元。主要包括:辦公費、印刷 費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、維修(護)費、租賃 費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、委托業(yè)務(wù)費、工 會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出。

九、一般公共預(yù)算 三公 ”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情 況說明

(一)一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021 年度一般公共預(yù)算“ 三公 ”經(jīng)費支出決算 316.32   元。與上年相比,減少 203.13 萬元,變動原因:受疫情影響,  交流學(xué)習(xí)都改成線上交流;本著節(jié)約精神,公車以維修為主,  購置為輔。其中, 因公出國(境)費支出 0 元,  三公  經(jīng)費的 0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出 291.36 萬元,    三公 ”經(jīng)費的 92.11%;公務(wù)接待費支出 24.96 萬元,     ”經(jīng)費的 7.89%。

(二)一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費支出具體情況說明。

1.因公出國(境)費支出預(yù)算 0 萬元,支出決算 0 萬元, 完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用一般公共預(yù) 算財政撥款涉及的出國(境)團組 0 個,累計 0 人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算 291.36 萬元,支 出決算 291.36 萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。 其中:

1)公務(wù)用車購置支出決算 0 萬元。本年度使用一般公共 預(yù)算財政撥款購置公務(wù)用車 0 輛。

2)公務(wù)用車運行維護費支出決算 291.36 萬元。公務(wù)用 車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費、維修 費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至 2021  12  31 日,使用一般公共預(yù)算財政撥款開支的公務(wù)用車保有量  123 輛。

3 .公務(wù)接待費支出預(yù)算 24.96 萬元,支出決算 24.96 元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中: 內(nèi)公務(wù) 接待支出 24.96 萬元,接待 259 批次,2072 人次,開支內(nèi)容: 接待無錫等上級機關(guān)來人,食堂就餐支出; 國(境)外公務(wù)接 待支出 0 萬元,接待 0 批次 0 人次。

(三)一般公共預(yù)算會議費支出決算情況說明。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出預(yù)算 0 萬元, 支出決算 0 萬元, 完成預(yù)算的 100% ,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。 2021 年度全年召開會議 0 次,參加會議 0 次。

(四)一般公共預(yù)算培訓(xùn)費支出決算情況說明。

2021 年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出預(yù)算 61  元,支出決算 61 萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相 同。2021 年度全年組織培訓(xùn) 15 次,組織培訓(xùn) 531 人次,開支內(nèi) 容:警員晉升培訓(xùn)和輪訓(xùn)以及專業(yè)化訓(xùn)練,涉及法律、現(xiàn)場控 制、體能等訓(xùn)練。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021 年度政府性基金預(yù)算財政撥款支 出決算 153.68  元。與上年相比,增加 153.68 萬元(上年決算數(shù)為 0 萬元,無 法計算增減比率),變動原因:支出功能科目調(diào)整。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2021 年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算 0 萬元。與 上年決算數(shù)相同。

十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明

2021 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出決算 1,698.15 萬元。與上年 相比,減少 34.87 萬元,減少 2.01%,變動原因:節(jié)約經(jīng)費。

十三、政府采購支出決算情況說明

2021 年度政府采購支出總額 4,493.69 萬元,其中:政府 采購貨物支出 2,109.06 萬元、政府采購工程支出 2,384.63  元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金  0 萬元, 占政府采購支出總額的 0%,其中:授予小微企業(yè)合 同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0%。

十四、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至 2021  12  31 日,本單位共有車輛 125 輛,其中: 副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機 要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 125 輛、 特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、離退休干部用車 0 輛、其他用車 0 輛;單價 50 萬元(含)以上的通用設(shè)備 8 臺(套),單價 100 萬元(含)以上的專用設(shè)備 23 臺(套)。

十五、預(yù)算績效評價工作開展情況

2021 年度,本單位共 0 個項目開展了財政重點績效評價, 涉及財政性資金合計 0 萬元;本單位未開展單位整體財政支出重點績效評價,涉及財政性資金 0 萬元。

本單位共對上年度已實施完成的 13 個項目開展了績效自評 價,涉及財政性資金合計 5,554.32 萬元;本單位共開展 0 項單位整體支出績效自評價,涉及財政性資金合計 0 萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥 款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財政補助收入。

三、財政專戶管理教育收費:指繳入財政專戶、實行專項 管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電 大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。

四、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動取得的收入。

五、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按 照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

七、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入 ”、 “上級補助收入 ”、“事業(yè)收入 ”、“經(jīng)營收入 ”、“ 附屬單 位上繳收入”等以外的各項收入。

八、使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求 使用非財政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金) 彌補當年收支差額的數(shù) 額。

九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非 財政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出 結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

十二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)所發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

十三、項目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展 目標所發(fā)生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部 門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

十五、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活 動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政撥款收入 之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

十七、 三公 ”經(jīng)費:指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安 排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接 待費。其中, 因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國 際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜 費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置 支出(含車輛購置稅、牌照費) 以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃 料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接 待)費用。

十八、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位(含參照公務(wù)員法管理 的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費 支出, 包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利 費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電 費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維 護費及其他費用。

十九、公共安全支出 (類)公安(款)行政運行(項):反映行 政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

二十 、公共安全支  (類)公安 (款)一般行政 管理事務(wù)

(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單 獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

二十一、公共安全支出 (類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映 公安機關(guān)從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關(guān)活動的支出。

二十二、公共安全支出 (類)公安(款)特別業(yè)務(wù)(項):反映 公安機關(guān)開展特別業(yè)務(wù)工作的相關(guān)支出。

二十三、公共安全支出 (類)公安(款)其他公安支出(項):

反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

二十四、公共安全支出 (類)其他公共安全支出(款)其他公

共安全支出 (項):反映除上述項目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十五、社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè) 單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

二十六、社會保障和就業(yè)支出 (類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位 實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

二十七、衛(wèi)生健康支出 (類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事 件應(yīng)急處理(項):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支 出。

二十八、衛(wèi)生健康支出 (類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支  (項):其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項目以外的其他用于公 共衛(wèi)生方面的支出。

二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城 鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 (項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng) 社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

三十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 (類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的 支出 (款)城市建設(shè)支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有 土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

三十一、住房保障支出 (類)住房改革支出(款)住房公積金 (項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī) 定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三十二、住房保障支出 (類)住房改革支出(款)提租補貼

(項):反映按房改政策規(guī)定的標準,行政事業(yè)單位向職工(含 離退休人員)發(fā)放的租金補貼。

智能問答

返回頂部